萍乡市民建2017年部门预算
目 录
第一部分 萍乡市民建概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 萍乡市民建2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 萍乡市民建2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市民建概况
一、部门主要职责
1.参政议政:参与地方重大问题、重大决策的协商讨论;联系广大会员和经济界人士,深入实际,调查研究,反映社情民意,向中共党委和政府提出调查报告、提案、意见和建议。
2.民主监督:参与民主法制建设,就国家宪法和法律法规的实施情况;中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况;党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况;发展多党合作等重大问题,开展调查研究,提出意见和建议。
3.社会服务:主要是立足本职,以做好岗位工作的实绩和从智力上服务于两个文明建设,扶助会员企业健康发展、诚信经营,协助政府搞好再就业和咨询培训工作;积极倡导会员开展各项扶贫济困、捐资助学等社会服活动,树立民建良好形象。
4.维护社会和谐稳定:接受会员来信来访,为会员做好合法利益表达,积极配合政府做好综治、信访和计划生育工作的宣传教育等。
5.自身建设:加强会员思想教育,发扬民建优良传统,坚定接受中国共产党领导的政治信念;做好组织建设,夯实会的基础,为实现会的建党目标提供保证;推进制度建设,完善工作机制,推动会的自身建设不断向前发展
二、部门基本情况
萍乡市民建定编5人;财政负担在职编内人员5人。
第二部分 萍乡市民建2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年萍乡市民建收入预算总额为85.87万元,较上年预算安排增加21.81万元,其中:财政拨款收入85.87万元,事业收入0万元,上年结转0万元。
(二)支出预算情况
2017年萍乡市民建支出预算总额为85.87万元,较上年预算安排增加21.81万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出85.87万元,包括工资福利支出53.33万元、商品和服务支出27.98万元、对个人和家庭的补助4.56万元;项目支出0万元,包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出71.01万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出7.9万元,医疗卫生与计划生育支出3.06万元,住房保障支出3.9万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出53.33万元,商品和服务支出27.98万元,对个人和家庭补助支出4.56万元,其他资本性支出0万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年萍乡市民建财政拨款支出预算85.87万元,较上年预算安排增加21.81万元,具体支出情况是:一般公共服务71.01万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出7.9万元,医疗卫生与计划生育支出3.06万元,住房保障支出 3.9万元。
(四)政府性基金情况
2017年萍乡市民建没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年部门机关运行费预算27.98万元,比2016年预算增加2.52万元,增长16.2%。主要原因是人员及工资增加等。
(六)政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
2017年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年萍乡市民建“三公”经费年初预算安排1.37万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减) 万元,主要原因是:
公务接待费1.37万元,比上年减0.05万元,主要原因是:按照省公务接待规定,严格控制用餐人数和标准。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减) 万元,主要原因是:
第三部分 萍乡市民建2017年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
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