市委组织部2016年部门决算
第一部分 市委组织部概况
一、部门主要职能
1.研究和指导全市各级党组织特别是党的基层组织的建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设和理论研究。
2.办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续;提出关于县区级和市直处级单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续以及有关问题的调查审理工作;指导县区和市直处级单位领导班子的思想作风建设;负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;负责县级以上干部因私出国(境)审查工作和全市因公出国(境)人员审查工作的宏观指导;协助做好省属驻萍单位领导班子建设和干部管理的有关工作。
3.研究提出贯彻中央关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施,组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部工作;负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作;坚持“三支队伍”一起抓,在加强党政干部队伍建设的同时,协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。
4.负责全市党组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调,制定或参与制定组织、干部人事工作的重要措施和制度。
5.负责全市组织工作和干部队伍的督促检查,及时向市委、省委组织部反映重要情况,并提出相应的意见和建议。
6.负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导;按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》,加强对选拔任用干部工作的监督检查。
7.主管全市干部教育工作。贯彻执行中央关于干部教育的方针政策,制订全市干部教育工作规划;负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划;组织市委管理干部和部分科级干部以及组织部门负责人的培训。指导、协调、检查全市干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。
8.调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,联系和组织部门优秀专家开展有关活动;负责科技副职的选派和管理工作。
9.负责全市参照公务员制度管理工作的综合、协调,指导全市执行公务员制度工作;负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》的管理工作;承担市直党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作;负责指导法院、检察院机关干部队伍建设。
10.负责军队团职转业军官的安置工作;
11.指导全市退(离)休干部的管理工作。
12.承办市委和省委组织部交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:市委组织部部本级、萍乡市农村党员干部现代远程教育工作办公室、萍乡市党员电化教育中心。
第二部分 市委组织部2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计984.3万元,其中上年结转和结余52.18万元,较上年下降81.82%;本年收入合计932.1万元,较上年增加14.75%,主要原因是因工作任务增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入932.1万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计934.67万元,其中本年支出合计934.67万元,较上年减少10.74%,主要原因是:因车改减少公车运行维护费及部分项目培训材料费;年末结转和结余49.63万元,较上年下降4.89%。
本年支出的具体构成为:基本支出909.67万元,占97.33%;项目支出25万元,占2.67%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为932.1万元,决算数为934.67万元,完成年初预算的100.28%,主要原因是:增加基本工资及补发2015年下半年的增资。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为431.32万元,决算数为760.87万元,完成年初预算的176.4%;社会保障和就业支出年初预算数为87.46万元,决算数为87.46万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27.49万元,决算数为27.49万元;完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为33.85万元,决算数为33.85万元;完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为25万元,决算数为25万元,完成年初预算数的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出538.4万元,较上年减少0.61%,主要原因是:部分同志调出,减少人员经费;商品和服务支出252.19万元,较上年减少33.62%,主要原因是:因车改减少公车维护费及培训材料费;对个人和家庭补助支出144万元,较上年增长16.13%,主要原因是:因工资普调,住房公积金、养老金、医保金年度基数相应调高,缴费额度也增高。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费252.19万元,较上年减少33.62%,主要原因是:减少部分项目培训材料费。其中:办公费8.44万元,印刷费2.77万元,咨询费0万元,手续费0.15万元邮电费:10.22万元,差旅费:12.06万元,维护费:8.83万元,租赁费:0.38万元;会议费:1.02万元,公务接待费:6.31万元,专用材料费:55万元,劳务费:0.67万元,委托业务费:80万元,工会经费:11.50万元,公务用车运行维护费9.61万元,其他商品和服务支出:45.23万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为13.1万元,决算数为15.92万元,(其中公务接待费决算数为6.31万元,公务用车运行维护费决算数为9.61万元),完成预算的121.6%,决算数较上年增加21.6%,主要原因是:财政未拨付公务用车运行维护费。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为13.10万元,决算数为6.31万元,完成预算的48.17%。决算数较上年增加223.59%,主要原因是:公务接待相对增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出9.61万元,决算数为9.61万元,决算数较上年下降0.62%。主要原因是:加强了公务用车管理。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套),单位价值200万以上大型设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
暂未开展此项工作。
第三部分 市委组织部2016年部门决算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
(一) 财政拨款:指本部收到本级财政当年拨付的资金。
(二) 一般公共服务支出:指本部的基本支出(日常工作经费支出)。
(三) 社会保障和就业支出:指本部社会保险基金及离退休支出。
(四) 医疗卫生与计划生育支出:指本部医疗保险金及所属医疗卫生事物方面的支出。
(五) 住房保障支出:指按照《住房公积金条例》规定,本部在职职工缴存的住房公积金。
(六) “三公经费”:指反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开之的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七) 机关运行经费:指本部用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般购置费,办公用房水电费、取暖费、物业管理费及其他费用。