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萍乡市国资委2016年部门决算
责任部门: 市国资委 生成日期: 2017-09-22 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2017-0891 公开时限: 文件编号:

  第一部分 国资委概况

  一、部门主要职能

  1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属国有企业、企业化管理事业单位国有资产和行政事业单位经营性国有资产工作,加强国有资产的管理工作。
  2、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
  3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
  4、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整等。

  5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

  6、按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

  7、拟订国有企业经营者收入分配政策,审核市属企业工资总额和主要负责人工资标准的职责。

  8、起草企业和企业化管理事业单位国有资产管理的规范性文件,制定有关制度;依法对县(区)国有资产管理进行指导和监督。

  9、承办市政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

  第二部分 国资委2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入总计284.82万元,其中上年结转和结余 7.54 万元,较上年增加 18.37%;本年收入合计277.28万元,较上年增加19.65%,主要原因是增加了基本工资及车补等。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入284.82万元,占100%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占 0 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计284.78万元,其中本年支出合计 284.78万元,较上年增长22.18 %,主要原因是:增加了基本工资及车补等;年末结余0.04万,

  本年支出的具体构成为:基本支出284.78万元,占100 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为252.16万元,决算数为284.82万元,完成年初预算的 112.95 %,主要原因是:增加了基本工资及车补等。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数2.07万元,决算数为2.07万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为23.5万元,决算数为27.02万元,完成年初预算的114.93 %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数12.35万元,决算数为12.35万元,完成年初预算的100%;;住房保障支出年初预算数为18.79万元,决算数为18.79万元,完成年初预算的100%;资源勘探信息等支出年初预算数为197.52万元,决算数为224.55万元,完成年初预算数的113.68%。

  按经济分类科目分:工资福利支出177.56万元,较上年增长20.89%,主要原因是增加了基本工资;商品和服务支出62.38 万元,较上年增长32.99%,对个人和家庭补助支出42.25万元,较上年增长 12.33 %,主要原因是:增加了住房公积金开支7万多元;其他资本性支出2.58万元,较上年增加54.49%。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费62.38万元,较上年增加了32%,主要原因是增加了车补。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5.99万元,决算数为5.99万元,完成预算的 100%,决算数较上年减少62.4 %,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 5.99万元,决算数为 5.99万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降0.17%。主要原因是:加强了管理,减少了支出。

  (三)因公车改革,本年度无公务用车运行维护费。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2016年度政府采购支出总额9.3万元,其中:政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 国资委2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第四部 名词解释

  (对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件: 收入支出决算总表.XLS
收入决算表.XLS
支出决算表.XLS
财政拨款收入支出决算总表.XLS
一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.XLS
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
国有资产占用情况表.XLS
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