目 录
第一部分 萍乡市工信系统概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 萍乡市工信系统2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 萍乡市工信系统2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市工信系统概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订工业和信息化地方性规章和政策并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查。
2、研究提出全市新型工业化发展战略,协调解决新型化进程中的重大问题;在全市经济社会发展总体规划框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;协调推进有关战略性新兴产业发展。
3、监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出政策建议;承担综合运输协调的职责,指导协调现代物流工作;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
4、拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展中的重大问题;指导工业和信息化领域加强安全生产管理,参与主管领域安全事故调查处理;负责农药生产的监督管理,办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;承担市级药品储备管理工作;依法管理稀土资源综合开发和合理利用。
5、拟订并组织实施企业技术创新的政策措施,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。
6、按规定权限,审批、核准规划内和年度规模内工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目);承担国家工业和信息化部和江西省工业和信息化委员会审批、核准的投资项目的预审、申报工作;指导推进企业技术改造。
7、拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。
8、负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调,拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施,协调解决有关重大问题;负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。
9、推进企业融资服务体系建设,提出政策建议;强化信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展,搭建投融资平台;促进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题;负责建立和完善中小微企业服务体系。
10、依法管理工业园区,组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设,协调解决园区发展中的重大问题,承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。
11、促进工业设计发展;配合有关部门,推动工业、信息化领域电子商务应用与发展;指导推进科技服务、售后服务等工作。
12、建立服务市内工业企业的工作体系;指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含市国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。
13、统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展;统筹推进电子政务。
14、按照规定权限,负责信息网络发展规划,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监督管理信息服务市场。
15、承担相关信息安全管理的责任;负责协调信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。
16、开展工业和信息化的对外合作与交流。
17、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
市工信委全系统共有预算单位7个,包括机关和6个所属二级预算单位,定编117人;财政负担在职编内人员114人,离休人员2人,退休人员8人。3个独立核算全额事业单位:市散装水泥办、市墙革办、市硅科所;1个独立核算差额事业单位:市建材质检站;1个非独立核算参照公务员管理事业单位:市鞭炮行业办;1个非独立核算全额事业单位:市中小企业培训站。
第二部分 萍乡市工信系统2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年市工信系统收入预算总额为1666.43万元,较上年预算安排减少181.19万元,其中:财政拨款收入1361.96万元,用事业基金弥补收支差额172.5万元,上年结转131.97万元。
(二)支出预算情况
2018年市工信系统支出预算总额为1666.43万元,较上年预算安排减少181.19万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出1666.43万元,包括工资福利支出1345.84万元,商品和服务支出257.68万元,对个人和家庭的补助58.53万元,其他资本性支出4.38万元。
按支出功能科目分类划分:一般公共服务支出70.82万元;科学技术支出154.26万元;社会保障和就业支出243.11万元;医疗卫生与计划生育支出115.03万元;资源勘探信息等支出276.68万元;商业服务业等支出710.03万元;住房保障支出96.5万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1345.84万元;商品和服务支出257.68万元;对个人和家庭的补助支出58.53万元;其他资本性支出4.38万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年市工信系统财政拨款支出预算1361.96万元,较上年预算安排减少206.19万元,具体支出情况是:一般公共服务51.96万元,科学技术支出154.26万元,社会保障和就业支出193.95万元,医疗卫生与计划生育支出111.03万元,资源勘探信息等支出138.46万元,商业服务业等支出626.08万元;住房保障支出86.22万元。
(四)政府性基金情况
2018年市工信系统没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算257.68万元,比2016年预算减少40.66万元,减少13.63%。主要原因是严格遵守“八项规定”,控制“三公经费”,加强管理和规范加强机关运行经费管理。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额104.48万元,其中:政府采购货物预算73.48万元、工程预算2万元,政府采购服务预算14.8万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年1月18日,部门共有车辆6辆,其中一般公务用车5辆,特种专业用车1辆。
2018年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
2018年没有实行绩效目标管理的项目。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市工信系统“三公”经费年初预算安排51.6万元。其中:
因公出国(境)费6万元,与上年持平,主要原因是:加强因公出国(境)管理。
公务接待费27.45万元,比上年增5.91万元,主要原因是:因2017年预算系统原因,市墙革办2017年公务接待预算未列入系统。
公务用车运行费18.15万元,比上年增7.5万元,主要原因是车辆老化,维护费用增加,因2017年预算系统原因,市墙革办2017年公务用车运行费预算未足额列入系统。
无公务用车购置费。
第三部分 萍乡市工信系统2018年部门预算表
九张表(详见附表)
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。